コンテンツにスキップ
    © zaimdoc.com

    7078 INCLUSIVE 訂正有価証券報告書-第17期(2023/04/01-2024/03/31)

    【表紙】

    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 関東財務局長
    【提出日】 2025年6月30日
    【事業年度】 第17期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
    【会社名】 INCLUSIVE株式会社
    【英訳名】 INCLUSIVE Inc.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤田 誠
    【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
    【電話番号】 03-6427-2020 (代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 正田 聡
    【最寄りの連絡場所】 東京都港区虎ノ門四丁目1番1号
    【電話番号】 03-6427-2020 (代表)
    【事務連絡者氏名】 取締役 管理本部長 正田 聡
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

     2024年7月1日に提出いたしました当社の第17期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)の有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

    2【訂正事項】

    第一部 企業情報

    第5 経理の状況

    1 連結財務諸表等

    (1)連結財務諸表

    注記事項

    (税効果会計関係)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

    (収益認識関係)

    (1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

    3【訂正箇所】

     訂正箇所は___を付して表示しております。

    第一部【企業情報】

    第5【経理の状況】

    1【連結財務諸表等】

    (1)【連結財務諸表】

    【注記事項】
    (税効果会計関係)

      (訂正前)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当連結会計年度 (2024年3月31日)
    繰延税金資産
    未払事業税 8,315千円 7,729千円
    貸倒損失 33 -
    投資有価証券評価損 24,081 58,048
    資産調整勘定 47,881 34,114
    ソフトウエア 2,338 1,685
    資産除去債務 25,290 22,644
    減価償却超過額 5,677 12,145
    事業損失引当金 7,067 3,493
    税務上の繰越欠損金(注2) 179,896 75,901
    その他 16,075 14,048
    繰延税金資産小計 316,657 229,811
    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) △164,851 △70,022
    将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △62,575 △74,472
    評価性引当額小計(注1) △227,427 △144,495
    繰延税金資産合計 89,230 85,316
    繰延税金負債
    資産除去債務に対応する除去費用 △13,130 △10,766
    未収事業税 △1,051 △90
    有形固定資産 △100,137 △100,137
    無形固定資産 △325,833 △231,315
    その他 △1,926 △1,783
    繰延税金負債合計 △442,079 △344,093
    繰延税金資産(負債)の純額 △352,849 △258,777

    (注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金が減少したものであります。

    (注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

     前連結会計年度(2023年3月31日)

    (単位:千円)

    1年以内 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 5年超 合計
    税務上の繰越欠損金 (a) 22,004 - - 32,868 - 125,023 179,896
    評価性引当額 △22,004 - - △32,868 - △109,978 △164,851
    繰延税金資産 - - - - - 15,044 15,044

    (a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

     当連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:千円)

    1年以内 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 5年超 合計
    税務上の繰越欠損金 (a) 30,294 - 143 - 2,353 43,110 75,901
    評価性引当額 △30,068 - △143 - △2,353 △37,457 △70,022
    繰延税金資産 225 - - - - 5,652 5,878

    (a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当連結会計年度 (2024年3月31日)
    法定実効税率 - 30.62%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目 - 0.71%
    株式報酬費用 - 1.95%
    繰越欠損金の利用 - △8.32%
    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 - 7.59%
    のれん償却 - 9.34%
    減損損失 - 8.91%
    株式評価損認容 - △34.00%
    その他 - 0.56%
    税効果会計適用後の法人税等の負担率 - 17.36%

      前連結会計年度につきましては、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。

      (訂正後)

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当連結会計年度 (2024年3月31日)
    繰延税金資産
    未払事業税 8,315千円 7,729千円
    貸倒損失 33 -
    投資有価証券評価損 24,081 58,048
    資産調整勘定 47,881 34,114
    ソフトウエア 2,338 1,685
    資産除去債務 25,290 22,644
    減価償却超過額 5,677 12,145
    事業損失引当金 7,067 3,493
    税務上の繰越欠損金(注2) 236,467 155,423
    その他 16,075 14,048
    繰延税金資産小計 373,229 309,334
    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注2) △221,423 △149,545
    将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △62,575 △74,472
    評価性引当額小計(注1) △283,998 △224,017
    繰延税金資産合計 89,230 85,316
    繰延税金負債
    資産除去債務に対応する除去費用 △13,130 △10,766
    未収事業税 △1,051 △90
    有形固定資産 △100,137 △100,137
    無形固定資産 △325,833 △231,315
    その他 △1,926 △1,783
    繰延税金負債合計 △442,079 △344,093
    繰延税金資産(負債)の純額 △352,849 △258,777

    (注)1.繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金が減少したものであります。

    (注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

     前連結会計年度(2023年3月31日)

    (単位:千円)

    1年以内 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 5年超 合計
    税務上の繰越欠損金 (a) 22,004 - - 32,868 - 181,594 236,467
    評価性引当額 △22,004 - - △32,868 - △166,550 △221,423
    繰延税金資産 - - - - - 15,044 15,044

    (a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

     当連結会計年度(2024年3月31日)

    (単位:千円)

    1年以内 1年超 2年以内 2年超 3年以内 3年超 4年以内 4年超 5年以内 5年超 合計
    税務上の繰越欠損金 (a) 30,294 - 143 - 22,377 102,608 155,423
    評価性引当額 △30,068 - △143 - △22,377 △96,956 △149,545
    繰延税金資産 225 - - - - 5,652 5,878

    (a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当連結会計年度 (2024年3月31日)
    法定実効税率 - 30.62%
    (調整)
    交際費等永久に損金に算入されない項目 - 0.71%
    株式報酬費用 - 1.95%
    繰越欠損金の利用 - △3.51%
    税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 - 9.02%
    のれん償却 - 9.34%
    減損損失 - 7.04%
    株式評価損認容 - △34.00%
    その他 - △3.82%
    税効果会計適用後の法人税等の負担率 - 17.36%

      前連結会計年度につきましては、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。

    (収益認識関係)

     (1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

      (訂正前)

    (省略)

    前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    (単位:千円)

    報告セグメント 合計
    メディア& コンテンツ 企画& プロデュース 食関連
    一時点で認識される収益 1,772,720 1,355,595 1,621,512 4,749,829
    一定の期間にわたり認識される収益 - 54,802 - 54,802
    顧客との契約から生じる収益 1,772,720 1,410,398 1,621,512 4,804,631
    その他の収益 - - - -
    外部顧客への売上高 1,772,720 1,410,398 1,621,512 4,804,631

    当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

    (単位:千円)

    報告セグメント 合計
    メディア& コンテンツ 企画& プロデュース 食関連
    一時点で認識される収益 1,577,442 1,587,497 2,002,153 5,167,093
    一定の期間にわたり認識される収益 5,100 186,972 - 192,072
    顧客との契約から生じる収益 1,582,542 1,774,470 2,002,153 5,359,166
    その他の収益 - - - -
    外部顧客への売上高 1,582,542 1,774,470 2,002,153 5,359,166

      (訂正後)

    (省略)

    前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

    (単位:千円)

    報告セグメント 合計
    メディア& コンテンツ 企画& プロデュース 食関連
    一時点で認識される収益 1,173,125 303,293 1,620,010 3,096,429
    一定の期間にわたり認識される収益 599,595 1,107,104 1,502 1,708,202
    顧客との契約から生じる収益 1,772,720 1,410,398 1,621,512 4,804,631
    その他の収益 - - - -
    外部顧客への売上高 1,772,720 1,410,398 1,621,512 4,804,631

    当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

    (単位:千円)

    報告セグメント 合計
    メディア& コンテンツ 企画& プロデュース 食関連
    一時点で認識される収益 1,115,093 218,117 1,999,426 3,332,637
    一定の期間にわたり認識される収益 467,449 1,556,352 2,727 2,026,528
    顧客との契約から生じる収益 1,582,542 1,774,470 2,002,153 5,359,166
    その他の収益 - - - -
    外部顧客への売上高 1,582,542 1,774,470 2,002,153 5,359,166