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    9686 東洋テック 訂正有価証券報告書-第60期(2023/04/01-2024/03/31)

    【表紙】
    【提出書類】 有価証券報告書の訂正報告書
    【根拠条文】 金融商品取引法第24条の2第1項
    【提出先】 近畿財務局長
    【提出日】 2025年6月18日
    【事業年度】 第60期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
    【会社名】 東洋テック株式会社
    【英訳名】 TOYO TEC CO., LTD.
    【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 池 田 博 之
    【本店の所在の場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号
    【電話番号】 (06)6563―2111(代表)
    【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 入 浦 直 仁
    【最寄りの連絡場所】 大阪市浪速区桜川一丁目7番18号
    【電話番号】 (06)6563―2111(代表)
    【事務連絡者氏名】 常務執行役員管理本部長 入 浦 直 仁
    【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

    1【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

    2024年6月14日に提出いたしました第60期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

    2【訂正事項】

    第一部【企業情報】

    第5【経理の状況】

    1【連結財務諸表等】

    (1)【連結財務諸表】

    ①【連結貸借対照表】

    【注記事項】

    (収益認識関係)

    3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

    (1)契約資産及び契約負債の残高等

    (2)残存履行義務に配分した取引価格

    3【訂正箇所】

    訂正箇所は  を付して表示しております。

    第一部【企業情報】

    第5【経理の状況】

    1【連結財務諸表等】

    (1)【連結財務諸表】

    ①【連結貸借対照表】

    (訂正前)

    (単位:千円)
    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当連結会計年度 (2024年3月31日)
    資産の部
    (中略)
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物 4,545,717 6,796,747
    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,828,313 △2,057,393
    建物及び構築物(純額) ※3 2,717,404 ※3 4,739,354
    機械装置及び運搬具 9,479,961 11,934,610
    減価償却累計額及び減損損失累計額 △7,337,630 △9,645,696
    機械装置及び運搬具(純額) 2,142,331 2,288,914
    土地 ※2・3 6,331,187 ※2・3 6,274,673
    リース資産 175,809 186,926
    減価償却累計額 △22,544 △49,502
    リース資産(純額) 153,264 137,423
    建設仮勘定 16,227 50,591
    その他 1,485,063 1,926,777
    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,087,850 △1,430,709
    その他(純額) 397,213 496,067
    有形固定資産合計 11,757,629 13,987,025

     以下省略

    (訂正後)

    (単位:千円)
    前連結会計年度 (2023年3月31日) 当連結会計年度 (2024年3月31日)
    資産の部
    (中略)
    固定資産
    有形固定資産
    建物及び構築物 4,545,717 6,716,363
    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,828,313 △1,977,008
    建物及び構築物(純額) ※3 2,717,404 ※3 4,739,354
    機械装置及び運搬具 9,479,961 9,701,803
    減価償却累計額及び減損損失累計額 △7,337,630 △7,412,888
    機械装置及び運搬具(純額) 2,142,331 2,288,914
    土地 ※2・3 6,331,187 ※2・3 6,274,673
    リース資産 175,809 186,926
    減価償却累計額 △22,544 △49,502
    リース資産(純額) 153,264 137,423
    建設仮勘定 16,227 50,591
    その他 1,485,063 1,463,728
    減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,087,850 △967,660
    その他(純額) 397,213 496,067
    有形固定資産合計 11,757,629 13,987,025

    以下省略

    【注記事項】
    (収益認識関係)

    (訂正前)

    3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

    (1)契約資産及び契約負債の残高等

    前連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、178,451千円であります。

    当連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、181,876千円であります。

    (中略)

    契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。

    (2)残存履行義務に配分した取引価格

    当該履行義務は機械警備事業における機械警備サービスの提供に関するものであり、残存履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

    (単位:千円)
    前連結会計年度 当連結会計年度
    1年以内 257,165 281,882
    1年超2年以内 79,375 98,440
    2年超3年以内 56,065 61,427
    3年超4年以内 35,641 36,422
    4年超5年以内 13,358 14,624
    5年超 7,027 7,044
    合 計 448,634 499,841
    注1. 残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
    2. 臨時の緊急出動などサービスの提供料に直接対応する金額で顧客から対価を受け取る契約について注記の対象に含めておりません。

    (訂正後)

    3.当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

    (1)契約資産及び契約負債の残高等

    前連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、222,697千円であります。

    また、前連結会計年度期首現在の流動負債「その他」に含まれていた前受金の金額は、169,478千円であります。

    当連結会計年度に認識された収益の額の内、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、246,633千円であります。

    また、当連結会計年度期首現在の流動負債「その他」に含まれていた前受金の金額は、165,942千円であります。

    (中略)

    流動負債「その他」に前受金として含まれている金額は、顧客から前受けしている機械警備サービス契約の警備料等であります。契約負債及び前受金は収益の認識に伴い取り崩されます。

    (2)残存履行義務に配分した取引価格

    当該履行義務は機械警備事業における機械警備サービスの提供に関するものであり、残存履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりであります。

    (単位:千円)
    前連結会計年度 当連結会計年度
    1年以内 116,905 140,363
    1年超2年以内 79,375 98,440
    2年超3年以内 56,065 61,427
    3年超4年以内 35,641 36,422
    4年超5年以内 13,358 14,624
    5年超 7,027 7,044
    合 計 308,374 358,321
    注1. 残存履行義務に配分した取引価格の注記にあたって、実務上の便法を適用し、当初に予想される契約期間が1年以内の契約について注記の対象に含めておりません。
    2. 臨時の緊急出動などサービスの提供料に直接対応する金額で顧客から対価を受け取る契約について注記の対象に含めておりません。